| 表1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门(单位)名称:090030001-宿州市埇桥区芦岭镇人民政府 | 单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收 入 | 支 出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算拨款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、上年结转 | 一、本年支出 | 1,522.74 | 1,522.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (一)一般公共预算拨款 | (一)一般公共服务支出 | 1,191.63 | 1,191.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (二)政府性基金预算拨款 | (二)外交支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、本年收入 | 1,522.74 | (三)国防支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (一)一般公共预算拨款 | 1,522.74 | (四)公共安全支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经常收入拨款 | 1,382.74 | (五)教育支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国库管理非税收入 | 140.00 | (六)科学技术支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般公共预算清算收入 | (七)文化旅游体育与传媒支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般公共预算基数供给 | (八)社会保障和就业支出 | 170.96 | 170.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (二)政府性基金预算拨款 | (九)社会保险基金支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (十)卫生健康支出 | 47.97 | 47.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (十一)节能环保支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (十二)城乡社区支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (十三)农林水支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (十四)交通运输支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (十五)资源勘探信息等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (十六)商业服务业等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (十七)金融支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (十八)援助其他地区支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (十九)自然资源海洋气象等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (二十)住房保障支出 | 112.17 | 112.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (二十一)粮油物资储备支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (二十二)国有资本经营收入安排支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (二十三)灾害防治及应急管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (二十四)预备费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (二十五)其他支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (二十六)转移性支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (二十七)债务还本支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (二十八)债务付息支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (二十九)债务发行费用支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (三十)抗疫特别国债安排的支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 结转下年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入总计 | 1,522.74 | 支出总计 | 1,522.74 | 1,522.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注:本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 表2 | ||||||
| 2023年部门一般公共预算支出预算表 | ||||||
| 部门(单位)名称:090030001-宿州市埇桥区芦岭镇人民政府 | 单位:万元 | |||||
| 功能分类科目 | 预算数 | |||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合计 | 1,522.74 | 1,522.74 | ||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,191.63 | 1,191.63 | |||
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事 | 1,099.03 | 1,099.03 | |||
| 2010301 | 行政运行 | 745.90 | 745.90 | |||
| 2010350 | 事业运行 | 353.13 | 353.13 | |||
| 20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事 | 92.60 | 92.60 | |||
| 2013101 | 行政运行 | 92.60 | 92.60 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 170.96 | 170.96 | |||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 170.96 | 170.96 | |||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 113.98 | 113.98 | |||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 56.99 | 56.99 | |||
| 210 | 卫生健康支出 | 47.97 | 47.97 | |||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 47.97 | 47.97 | |||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 19.00 | 19.00 | |||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 14.97 | 14.97 | |||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 14.01 | 14.01 | |||
| 221 | 住房保障支出 | 112.17 | 112.17 | |||
| 22102 | 住房改革支出 | 112.17 | 112.17 | |||
| 2210201 | 住房公积金 | 85.48 | 85.48 | |||
| 2210202 | 提租补贴 | 26.69 | 26.69 | |||
| 表3 | |||
| 2023年部门一般公共预算基本支出预算表 | |||
| 部门(单位)名称:090030001-宿州市埇桥区芦岭镇人 | 单位:万元 | ||
| 经济分类科目 | 预算数 | ||
| 科目编码 | 科目名称 | ||
| 合计 | 1,522.74 | ||
| 301 | 工资福利支出 | 1,159.75 | |
| 30101 | 基本工资 | 336.12 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 21.37 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 165.85 | |
| 30103 | 奖金 | 196.61 | |
| 30107 | 绩效工资 | 27.32 | |
| 30107 | 绩效工资 | 53.22 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 113.98 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 56.99 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 33.97 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 10.61 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.06 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.17 | |
| 30113 | 住房公积金 | 85.48 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 56.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 253.10 | |
| 30201 | 办公费 | 25.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 15.00 | |
| 30203 | 咨询费 | 1.50 | |
| 30205 | 水费 | 0.20 | |
| 30206 | 电费 | 31.30 | |
| 30207 | 邮电费 | 4.50 | |
| 30209 | 物业管理费 | 84.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 5.60 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 1.00 | |
| 30214 | 租赁费 | 10.60 | |
| 30217 | 公务接待费 | 5.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 11.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 4.25 | |
| 30228 | 工会经费 | 6.37 | |
| 30229 | 福利费 | 0.01 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.50 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 39.18 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.04 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.06 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 107.89 | |
| 30301 | 离休费 | 0.23 | |
| 30301 | 离休费 | 7.43 | |
| 30301 | 离休费 | 7.02 | |
| 30302 | 退休费 | 5.09 | |
| 30302 | 退休费 | 73.67 | |
| 30305 | 生活补助 | 11.03 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 3.39 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.02 | |
| 310 | 资本性支出 | 2.00 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 2.00 | |
| 表4 | ||||
| 2023年政府性基金预算支出表 | ||||
| 部门(单位)名称: | 单位:万元 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金财政拨款支出 | ||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 表5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023年部门收支预算总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门(单位)名称:090030001-宿州市埇桥区芦岭镇人民政府 | 单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收 入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入项目 | 预算数 | 支出功能分类科目 | 预算数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、一般公共预算拨款收入 | 1,522.74 | (一)一般公共服务支出 | 1,191.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、政府性基金预算拨款收入 | (二)外交支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、财政专户管理资金 | (三)国防支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他财政专户管理资金 | (四)公共安全支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、其他收入 | (五)教育支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事业收入 | (六)科学技术支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经营收入 | (七)文化旅游体育与传媒支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上级补助收入 | (八)社会保障和就业支出 | 170.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 附属单位上缴收入 | (九)社会保险基金支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他 | (十)卫生健康支出 | 47.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、上级转移支付(提前下达公共预算) | (十一)节能环保支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、上级转移支付(提前下达政府性基金) | (十二)城乡社区支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (十三)农林水支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (十四)交通运输支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (十五)资源勘探信息等支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (十六)商业服务业等支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (十七)金融支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (十八)援助其他地区支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (十九)自然资源海洋气象等支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (二十)住房保障支出 | 112.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (二十一)粮油物资储备支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (二十二)国有资本经营收入安排支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (二十三)灾害防治及应急管理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (二十四)预备费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (二十五)其他支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (二十六)转移性支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (二十七)债务还本支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (二十八)债务付息支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (二十九)债务发行费用支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (三十)抗疫特别国债安排的支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 结转下年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收 入 总 计 | 1,522.74 | 支 出 总 计 | 1,522.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注:本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 表6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023年部门收入预算总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门(单位)名称:090030001-宿州 | 单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 功能分类科目 | 合计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 财政专户管理资金 | 上级转移支付(提前下达一般公共预算) | 上级转移支付(提前下达政府性基金预算) | 单位资金 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 1,522.74 | 1,522.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,191.63 | 1,191.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,099.03 | 1,099.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010301 | 行政运行 | 745.90 | 745.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010350 | 事业运行 | 353.13 | 353.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 92.60 | 92.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013101 | 行政运行 | 92.60 | 92.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 170.96 | 170.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 170.96 | 170.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 113.98 | 113.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 56.99 | 56.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 47.97 | 47.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 47.97 | 47.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 19.00 | 19.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 14.97 | 14.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 14.01 | 14.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 112.17 | 112.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 112.17 | 112.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 85.48 | 85.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2210202 | 提租补贴 | 26.69 | 26.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 表7 | ||||||
| 2023年部门支出预算总表 | ||||||
| 部门(单位)名称:090030001-宿州市埇桥区芦岭镇人民政府 | 单位:万元 | |||||
| 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | |||||
| 1,522.74 | 1,522.74 | |||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,191.63 | 1,191.63 | |||
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事 | 1,099.03 | 1,099.03 | |||
| 2010301 | 行政运行 | 745.90 | 745.90 | |||
| 2010350 | 事业运行 | 353.13 | 353.13 | |||
| 20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事 | 92.60 | 92.60 | |||
| 2013101 | 行政运行 | 92.60 | 92.60 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 170.96 | 170.96 | |||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 170.96 | 170.96 | |||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 113.98 | 113.98 | |||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 56.99 | 56.99 | |||
| 210 | 卫生健康支出 | 47.97 | 47.97 | |||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 47.97 | 47.97 | |||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 19.00 | 19.00 | |||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 14.97 | 14.97 | |||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 14.01 | 14.01 | |||
| 221 | 住房保障支出 | 112.17 | 112.17 | |||
| 22102 | 住房改革支出 | 112.17 | 112.17 | |||
| 2210201 | 住房公积金 | 85.48 | 85.48 | |||
| 2210202 | 提租补贴 | 26.69 | 26.69 | |||
| 表8 | |||||||||||||
| 2023年项目支出表 | |||||||||||||
| 部门(单位)名称:090030001-宿州市 | 单位:万元 | ||||||||||||
| 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年财政拨款 | 财政拨款结转结 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 上级转移支付(提前下达一般公共预算) | 上级转移支付(提前下达政府性基金) | |||||
| 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营收入 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营收入 | ||||||||
| 表9 | ||||
| 2023年部门“三公”经费预算表 | ||||
| 部门(单位)名称:090030001-宿州市埇桥区芦岭镇人民政府 | 单位:万元 | |||
| 项目 | 预算数 | 同比(%) | 增减原因 | |
| 合计 | 11.50 | |||
| 因公出国(境)费 | ||||
| 公务接待费 | 5.00 | |||
| 公务用车购置及运行费 | 6.50 | |||
| 其中:公务用车运行费 | 6.50 | |||
| 公务用车购置费 | ||||
| 表10 | |||||||
| 年部门政府采购支出表 | |||||||
| 部门(单位)名称:090030001-宿州市埇桥区芦岭镇人民政府 | 单位:万元 | ||||||
| 单位名称/支出项目/政府采购品目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 社会保险基金预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 表11 | ||||||||||||||
| 年部门政府购买服务支出表 | ||||||||||||||
| ‘部门(单位)名称:’090030001-宿州市埇桥区芦岭镇人民政府 | 单位:万元 | |||||||||||||
| 单位名称 | 项目名称 | 一级目录代码 | 一级目录名称 | 二级目录代码 | 二级目录名称 | 三级目录代码 | 三级目录名称 | 政府购买服务内容 | 购买数量 | 购买金额 | ||||