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发文日期: 2019-08-23 17:08:34 生成日期: 2019-08-23 17:08:34
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宿州市埇桥区苗安乡2018年财政预算执行情况

文章来源: 苗庵乡人民政府 浏览量: 发表时间:2019-08-23 17:08 责任编辑: 马恒亮
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2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为555.33万元,支出决算为2722.92万元,完成年初预算的490.32%。决算数大于预算数的主要原因:一是产业扶贫经费增多;二是禁烧和环境治理经费加大。其中:基本支出672.96万元,占24.71%;项目支出2049.96万元,占75.29%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为19.38万元,决算数大于预算数的主要原因是预算追加人大代表活动经费和工资调整。

2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为238.1万元,支出决算为230.81万元,完成年初预算的96.94%,决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为30.6万元,决算数大于预算数的主要原因是预算追加无进京访奖金。

4.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为2.9万元,决算数大于预算数的主要原因是三级政务服务体系建设资金追加。

5.一般公共服务(类)统计信息事务(款)行政运行(项)。年初预算为3万元,支出决算为0.57万元,完成年初预算的19%,决算数小于预算数的主要原因是预算未执行了。

6.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为75.18万元,支出决算为70.8万元,完成年初预算的94.17%,决算数小于预算数的主要原因是节约开支。

7.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为3万元,决算数大于预算数的主要原因是新增民生工程经费及资产收益扶贫工作经费。

8.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。年初预算为6.79万元,支出决算为7.78万元,完成年初预算的114.58%,决算数大于预算数的主要原因是预算追加工资统发工资及人员调资。

9.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为30.24万元,支出决算为46.57万元,完成年初预算的154%,决算数大于预算数的主要原因是办公经费增加。

10.文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项)。年初预算为27.51万元,支出决算为3.91万元,完成年初预算的14.21%,决算数小于预算数的主要原因是指标调剂。

11.文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)其它新闻出版广播影视支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为18.96万元,决算数大于预算数的主要原因是指标调剂。

12.文化体育与传媒支出(类)其他文化体育及传媒支出(款)其他文化体育及传媒支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为10万元,决算数大于预算数的主要原因是预算追加2017年村级文化广场建设资金。

13.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为9.11万元,决算数大于预算数的主要原因是预算追加人员经费支出。

14.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为9.49万元,决算数大于预算数的主要原因是预算追加人员经费支出。

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险支出(项)。年初预算为43.26万元,支出决算为43.26万元,完成年初预算的100%。

16.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元,支出决算为3.96万元,决算数大于预算数的主要原因是预算追加死亡抚恤金。

17.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)。年初预算为0万元,支出决算为12.19万元,决算数大于预算数的主要原因是预算追加伤残抚恤金。

18.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项)。年初预算为0万元,支出决算为39.46万元,决算数大于预算数的主要原因是预算追加在乡复员、退伍军人生活补助。

19.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)农村籍退役士兵老年生活补助(项)。年初预算为0万元,支出决算为15.06万元,决算数大于预算数的主要原因是预算追加农村籍退役士兵老年生活补助。

20.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其它优抚支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为17.19万元,决算数大于预算数的主要原因是预算追加优抚资金。

21.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项)。年初预算为0万元,支出决算为3.12万元,决算数大于预算数的主要原因是预算追加敬老院管理员经费。

22.社会保障和就业支出(类)自然灾害生活救助(款)地方自然灾害生活补助(项)。年初预算0万元,支出决算为10万元,决算数大于预算数的主要原因是预算追加自然灾害救助资金、秋季作物受灾政府补贴资金。

23.社会保障和就业支出(类)自然灾害生活救助(款)其他地方自然灾害生活救助支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为56.68万元,决算数大于预算数的主要原因是预算追加自然灾害救助资金、秋季作物受灾政府补贴资金。。

24.社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为25.4万元,决算数大于预算数的主要原因是预算追加五保老人电费、生活补助资金。

25.社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)。年初预算为0万元,支出决算为3.8万元,决算数大于预算数的主要原因是预算追加农村生活救助资金。

26.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)。年初预算为0.23万元,支出决算为0.23万元,完成年初预算的100%。

27.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)。年初预算为0.87万元,支出决算为0.87万元,完成年初预算的100%。

28.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项)。年初预算为0.87万元,支出决算为0.87万元,完成年初预算的100%。

29.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)。年初预算为50.77万元,支出决算为59.68万元,完成年初预算的117.55%,决算数大于预算数的主要原因是预算追加人员调资、绩效工资发放及计生事业费。

30.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为30.27万元,决算数大于预算数的主要原因是预算追加用于其他计划生育事务。

31.医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)其他食品和药品监督管理事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为81.32万元,决算数大于预算数的主要原因是预算追加用于其他其他食品和药品监督管理事务。

32.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为9.88万元,支出决算为12.99万元,完成年初预算的131.48%,决算数大于预算数的主要原因是预算追加用于在职职工、离退休职工基本医疗费。

33.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为6.57万元,支出决算为6.57万元,完成年初预算的100%。

28.节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为122.03万元,决算数大于预算数的主要原因是预算追加用于农村环境综合治理。

34.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为7.93万元,决算数大于预算数的主要原因是预算追加用于基层城建所人员工资。

35.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为7.63万元,决算数大于预算数的主要原因是预算追加用于基层城建所人员工资。

36.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.8万元,决算数大于预算数的主要原因是预算追加用于农村环境综合治理。

37.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。年初预算为0万元,支出决算为127.43元,决算数大于预算数的主要原因是预算追加用于农村环境综合治理。

38.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为13.44元,决算数大于预算数的主要原因是预算追加用于农村环境综合治理。

39.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)。年初预算为5.73万元,支出决算为6.25万元,完成年初预算的109.08%,决算数大于预算数的主要原因是农经人员2015、2016年奖励绩效发放。

40.农林水支出(类)农业(款)农业生产支持补贴(项)。年初预算为0万元,支出决算为4.43万元,决算数大于预算数的主要原因是预算追加用于农业生产补贴。

41农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为19.94万元,决算数大于预算数的主要原因是预算追加用于农业生产补贴。

42  农林水支出(类)林业(款)森林培育(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.5万元,决算数大于预算数的主要原因是预算追加用于人员经费。

43.农林水支出(类)林业(款)其他林业支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为122.19万元,决算数大于预算数的主要原因是预算追加用于林业支出。

44.农林水支出(类)水利(款)农田水利(项)。年初预算为0万元,支出决算为23.6万元,决算数大于预算数的主要原因是预算追加用于基础设施建设。

45.农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项)。年初预算为0万元,支出决算为320万元,决算数大于预算数的主要原因是预算追加用于非贫困村扶贫工厂建设。

46.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为728.36万元,决算数大于预算数的主要原因是预算追加用于产业扶贫、扶贫站工作经费及其他扶贫资金。

47.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项)。年初预算为0万元,支出决算为144.34万元,决算数大于预算数的主要原因是预算追加用于基础设施建设。

48.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。年初预算为0万元,支出决算为173.71万元,决算数小于预算数的主要原因是预算追加用于基础设施建设。

49.资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)行政运行项)。年初预算为0万元,支出决算为0.66万元,决算数小于预算数的主要原因是预算追加用于资源勘探经费。

50.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为25.96万元,支出决算为25.96万元,完成年初预算的100%。

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